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题目:在内部控制的主要内容中,关于销售业务控制,以下说法错误的是()
题型:[单选题]
A.宣传推介材料必须经过审核
B.赎回和转换交易申请不需要客户的合理授权
C.客户开户资料符合反洗钱与销售适用性规定
D.客户投诉得到及时、恰当的记录和处理
参考答案:
更多“在内部控制的主要内容中,关于销售业务控制,以下说法错误的是()”相关的问题第1题
在内部控制的主要内容中,销售业务控制的主要内容包括()I.建立代销机构的尽职调查流程,严格选择在内部控制的主要内容中,销售业务控制的主要内容包括()I.建立代销机构的尽职调查流程,严格选择合作的基金销售机构,审核销售协议,监督基金代销行为符合协议约定Ⅱ严格审核客户开户资料,符合反洗钱与销售适用性规定Ⅲ.客户投诉得到及时、恰当的记录和处理V.制定相关政策,确保投资者信息得到保护A.I、ⅢB.Ⅱ、VC.I、Ⅱ、VD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第2题
在内部控制的主要内容中,销售业务控制的主要内容包括()。Ⅰ.严格审核客户开户资料,符合反洗钱与销售适用性规定Ⅱ.建立代销机构的尽职调查流程,严格选择合作的基金销售机构,审核销售协议,监督基金代销行为符合协议约定Ⅲ.客户投诉得到及时、恰当的记录和处理Ⅳ.制定相关政策,确保投资者信息得到保护。A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()。A.研究工作应保持独立客观
B.建立投资对象备选库制度
C.进行信息的组织、审核和发布
D.建立研究报告评价体系
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第4题
在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()。A.明确揭示研究业务和投资决策业务可能在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()。A.明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在风险并采取控制措施B.按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度C.明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施D.严格制定信息系统的管理制度查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第5题
在内部控制发展的内部控制牵制阶段,内部控制的主要内容是()。A.保证现金和其他资产安全
B.相互核对
C.组织结构的计划
D.组织机构的设计
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在内部控制审计中,关于控制测试的时间的基本要求。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号,发送题目即可获取第7题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行应建立以股东大会、董事会、监事会、高级管理层等为主体的公司治理组织架构,保证各机构规范运作,分权制衡。主要内容包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会及下设的议事和决策机构,建立议事规则和决策程序
B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级管理人员在内部控制中的责任
C.建立独立董事制度,对董事会讨论事项发表客观、公正的意见
D.建立外部监事制度,对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督
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关于信息技术在内部控制中的应用,常见风险识别方法包括()。A.生产流程分析法
B.财务表格分析法
C.先进先出法
D.加权平均法
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在内部控制的基本要素中,授权控制的主要内容包括()。Ⅰ.公司各业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责Ⅱ.公司重大业务的授权应当采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效Ⅲ.股东会、董事会、监事会和管理层应当充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行Ⅳ.公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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下列关于《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的说法中,正确的是()A.《基本规范》是内部控制的总体框架,在内部控制标准体系中起统领作用
B.《应用指引》在内部控制体系中占据主体地位
C.《审计指引》为企业内部审计部门对特定基准日与财务报告相关的内部控制设计与执行有效性进行审计提供指引
D.根据《评价指引》规定,内部控制自我评价是由监事会及独立董事实施的
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关于内部审计在内部控制中的作用表现说法错误的是()A.评价内部控制并参与重大内部控制程序制定与修订
B.监督内部控制的运行是内部审计的日常工作
C.有利于实现利润最大化
D.提供管理咨询
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